Masraf Yönetimi

SODOO Masraf Yönetimi ( hr_expense ), çalışanların iş amaçlı harcamalarını sisteme girmesini, yöneticilerin onaylamasını ve muhasebe departmanının geri ödemesini sağlayan entegre bir…

Bu Bölümde Öğrenecekleriniz
  • Masraf kaydı oluşturma ve makbuz ekleme
  • Onay sürecini yönetme
  • Geri ödeme ve muhasebe entegrasyonu
  • Masraf politikalarını yapılandırma

Genel Bakış

SODOO Masraf Yönetimi (hr_expense), çalışanların iş amaçlı harcamalarını sisteme girmesini, yöneticilerin onaylamasını ve muhasebe departmanının geri ödemesini sağlayan entegre bir modüldür.

Makbuz Tarama

Mobil uygulama veya e-posta ile makbuz fotoğrafı gönderin. OCR ile otomatik veri çıkarma.

Çok Seviyeli Onay

Tutar bazlı onay seviyeleri. Yönetici → Finans → Muhasebe akışı.

Muhasebe Entegrasyonu

Onaylanan masraflar otomatik olarak muhasebe kayıtlarına aktarılır.

Raporlama

Departman, çalışan ve kategori bazlı masraf analizi.

Masraf Süreci

Oluştur Gönder Onayla Muhasebeleştir Öde

Masraf Durumları

Bir masraf kaydı şu durumlardan geçer:

Masraf Oluşturma

Senaryo: İş Seyahati Masrafı

Durum: Satış temsilciniz müşteri ziyareti için şehir dışına çıktı ve konaklama + ulaşım masrafı yaptı.

  1. Masraflar → Masraflarım → Yeni menüsüne gidin
  2. Masraf türünü seçin: "Konaklama" veya "Ulaşım"
  3. Tutarı ve tarihi girin
  4. Makbuz fotoğrafını ekleyin (Ekler sekmesi)
  5. Açıklama alanına detay yazın: "Müşteri ABC ziyareti - Ankara"
  6. Rapor Oluştur ile masraf raporuna ekleyin
  7. Yöneticiye Gönder butonu ile onaya gönderin

Masraf Alanları

Masraf Raporu

Birden fazla masrafı tek bir raporda gruplayabilirsiniz:

  1. Bireysel masrafları oluşturun
  2. Masrafları seçin (checkbox)
  3. Eylem → Rapora Ekle tıklayın
  4. Mevcut raporu seçin veya yeni rapor oluşturun
  5. Raporu onaya gönderin
Not Masraf raporları, ilgili tüm harcamaları tek bir onay sürecinden geçirir. Özellikle iş seyahatleri için tüm masrafları tek raporda toplamak pratiktir.

Onay Süreci

Masraf onay süreci şirket politikalarına göre yapılandırılabilir:

Temel Onay

Çok Seviyeli Onay

Toplu Onay

Yöneticiler bekleyen masrafları toplu onaylayabilir:

  1. Masraflar → Onay Bekleyenler menüsüne gidin
  2. Masrafları inceleyin ve seçin
  3. Eylem → Onayla tıklayın

Muhasebe Entegrasyonu

Onaylanan masraflar otomatik olarak muhasebe kayıtlarına aktarılır:

Muhasebe Fişi

Geri Ödeme

  1. Masraflar → Ödenecek Masraflar menüsüne gidin
  2. Ödenecek masrafları seçin
  3. Ödeme Kaydet tıklayın
  4. Ödeme yöntemini seçin (Banka transferi, Nakit)
Önemli Şirket kartı ile yapılan harcamalar için geri ödeme oluşturulmaz. Sadece banka ekstresindeki işlemle eşleştirme yapılır.

Masraf Kategorileri

Yaygın masraf kategorileri ve muhasebe hesapları:

Konaklama

Otel, pansiyon giderleri. Hesap: 760 - Genel Yönetim Giderleri

Ulaşım

Uçak, tren, taksi, yakıt. Hesap: 760 - Genel Yönetim Giderleri

Yemek

İş yemeği, günlük harcırah. Hesap: 760 veya 770

Kilometre

Kişisel araç kullanımı. km başına sabit ücret.

Yapılandırma

Masraf Ürünleri

Muhasebe → Yapılandırma → Masraf Kategorileri

Onay Kuralları

Ayarlar → Masraflar → Onay

İpucu Mobil uygulamayı kullanarak makbuzları anında fotoğraflayıp sisteme yükleyebilirsiniz. Bu, kağıt makbuzların kaybolma riskini ortadan kaldırır.